Orden de Compra. Nº4414-709-SE23 "DESAYUNO CULTURAL - PUEBLOS ORIGINARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-709-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2023
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO CULTURAL - PUEBLOS ORIGINARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1215 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda # 411
Comuna Arauco
Impuesto 100320
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
Razón Social CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
R.U.T. 13.606.369-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1UnidadDESAYUNO CULTURAL PARA 200 PERSONAS DIVIDIDOS EN 2 ENTREGAS. 1° ENTREGA PARA 100 PERSONAS EL DIA 19/06/2023 / 2°ENTREGA PARA 100 PERSONAS EL DIA 23/06/2023 CONSISTENTE EN TRADICIONES MAPUCHES PARA CADA ENTREGA: 25 UN TORTILLAS GRANDES, 100 UN SOPAIPILLAS PEQUEÑAS, 25 UN PAN AMASADOS GRANDES, 100 UN CAFÉ DE TRIGO, 100 UN CAFÉ DE TRIGO CON MENTA, 100 UN CAFÉ DE MAQUI, 100 UN TARTALETA MOTE CON MURTILLA, 50 UN HUEVOS COCIDOS, 100 UN INFUSIÓN DE LAWEN, 100 UN CATUTOS CON MIEL, 35 UN MATES CON LAWEN.   $ 528.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000
Total Neto $ 528.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.320
TOTAL OC $ 628.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.