Orden de Compra. Nº4414-94-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-59-COT26 COLACIONES DIARIAS-ALCALDIA DE MAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-94-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-59-COT26 COLACIONES DIARIAS-ALCALDIA DE MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
Comuna Arauco
Impuesto 926050,31
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ANGELICA
Razón Social SOCIEDAD RESIDENCIAL GM LIMITADA
R.U.T. 76.279.084-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ANGELICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONVENIO COLABORACION AUTORIDAD MARITIMA TALCAHUANO – DISEP 01 FEBRERO – 15 MARZO SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS servicio de alimentación consistente en 688 colaciones distribuidas en 4 raciones diarias desayuno, almuerzo, colación fría y cena, para 4 personas por 43 días, desde el día 01 febrero al 15 de Marzo del 2026. Bidon de agua 25 lt semanal.  $ 4.873.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.949 $ 4.873.949
Total Neto $ 4.873.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 926.050
TOTAL OC $ 5.799.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.