|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4419-135-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFE REUNION MESA APICOLA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SEREMI X Región |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Agricultura
|
|
R.U.T. |
61.301.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. X Región N° 480 piso 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaría de Agricultura
|
|
R.U.T. |
61.301.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. X Región N° 480 piso 1 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
16271,1098 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. X Región N° 480 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Hotelera Don Vicente S.A |
|
Razón Social |
HOTELERA DON VICENTE S A
|
|
R.U.T. |
96.989.380-0 |
|
Sucursal |
Hotelera Don Vicente S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 22 | | (1114673) COFFE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR PERSONA 1134673 | (1114673) COFFE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR PERSONA; Código: ;Región : X
|
$ 4.013,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.286
|
$ 88.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.286
|
|
Descuento
|
$ 2.649
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.271
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 101.908
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.