Orden de Compra. Nº4419-63-SE13 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4419-63-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI X Región
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Av. X Región N° 480 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Av. X Región N° 480 piso 1
Comuna Puerto Montt
Impuesto 550839,45
Dirección de Envío de la Factura Av. X Región N° 480 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA MIRIAM CARRASCO LEIVA - Casa Matriz
Razón Social SONIA MIRIAM CARRASCO LEIVA
R.U.T. 7.933.260-7
Sucursal SONIA MIRIAM CARRASCO LEIVA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios15Unidad no definida   $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899.155 $ 2.899.155
Total Neto $ 2.899.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 550.839
TOTAL OC $ 3.449.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.