Orden de Compra. Nº4421-11056-CA08 "Carga de Petroleo"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4421-11056-CA08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Carga de Petroleo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
R.U.T. 60.925.030-5
Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
R.U.T. 60.925.030-5
Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N
Comuna San Clemente
Impuesto 15547,268757
Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALONSO TITO MARABOLI BONOMETTI
R.U.T. 6.175.431-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel205UnidadDieselPetroleo Diesel para la utilización del trcator del campo de Mariposa $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.795 $ 81.828
Total Neto $ 81.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.547
TOTAL OC $ 97.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.