Orden de Compra. Nº4421-73-CA06 "Pago de Internet Octubre"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4421-73-CA06
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-10-2006
Nombre de la Orden de Compra Pago de Internet Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelar pago de convenio de suministro de Internet según Licitación Nº 4421-13-co06 del presente año.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
R.U.T. 60.925.030-5
Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS
R.U.T. 60.925.030-5
Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N
Comuna San Clemente
Impuesto 7236,91
Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TELEFONICA ASISTENCIA Y SEGURIDAD
R.U.T. 96.971.150-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadProveedores de servicio de Internet (ISP)Pago de servicio de Internet de uso para las oficinas $ 38.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.089 $ 38.089
Total Neto $ 38.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 7.237
TOTAL OC $ 45.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.