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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4422-266-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4422-54-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4422-54-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
61.513.000-1 |
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Dirección de Facturación |
MAC IVER N° 257 5TO PISO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
25127,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAC IVER N° 257 5TO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
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R.U.T. |
85.462.700-7 |
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Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152807
| Pastas protectoras periodontales | 2 | Unidad | BARNIZ DE FLUOR DURAPHAS (SET) | BARNIZ DE FLUOR DURAPHAS (SET) |
$ 16.624,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.248
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$ 33.248
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42141501
| Algodoneras o fibra | 100 | Paquete | ALGODÓN NAPA PRENSADO (PAQUETE 250 GRS.) | ALGODÓN NAPA PRENSADO (PAQUETE 250 GRS.) |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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Total Neto
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$ 132.248
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.127
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$ 157.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.