Orden de Compra. Nº4422-91-SE10 "ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA SERVICIO MEDICO DENTAL DE ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4422-91-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA SERVICIO MEDICO DENTAL DE ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4422-21-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDO ODONTOLOGICO
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO N° 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación MAC IVER N° 257 5TO PISO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7432,8
Dirección de Envío de la Factura MAC IVER N° 257 5TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2010
TítuloDescripción
DESPACHOENTREGAR EN LATORRE 2356, ANTOFAGASTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas1800UnidadAGUJA DESECHABLE G X1 25X6. AGUJA DESECHABLE G X1 25X6. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
42152702
Soluciones hemostáticas dentales6FrascoALCOHOL DE QUEMAR (FRASCO 1 LITRO). PARA SERVICIO MEDICO DENTAL DE ANTOFAGASTA. DIPRECA. CONTACTO: SR. SALVADOR TORRES, FONO :55-449792 - 449793. DIRECCION: ALMIRANTE LATORRE Nº 2356, ANTOFAGASTA. DESDE 4422-21-L110 ALCOHOL DE QUEMAR (FRASCO 1 LITRO). $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno18FrascoAGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES (FRASCO 1 LITRO). AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES (FRASCO 1 LITRO). $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.620 $ 10.620
Total Neto $ 39.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.433
TOTAL OC $ 46.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.