Orden de Compra. Nº4429-1039-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-31-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-1039-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-31-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-31-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación AV. COLON 9878
Comuna Hualpén
Impuesto 1628571,4245
Dirección de Envío de la Factura AV. COLON 9878
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTOMAX LTDA
Razón Social SOC DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DENTOMAX LTDA
R.U.T. 76.635.270-7
Sucursal DENTOMAX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94101601
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Total Neto $ 8.571.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.628.571
TOTAL OC $ 10.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.