Orden de Compra. Nº4429-1204-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-265-L111"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-1204-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-265-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-265-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colon 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación llamar 41- 430739
Comuna Hualpén
Impuesto 321363,91
Dirección de Envío de la Factura llamar 41- 430739
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA MARCELA GARCIA ROYO
Razón Social CAROLINA MARCELA GARCIA ROYO
R.U.T. 8.871.866-6
Sucursal CAROLINA MARCELA GARCIA ROYO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111701
Camping97UnidadJornada de autocuidado para 97 funcionarios Cesfam Talcahuano Sur según especificaciones adjuntas en Término de Referencia.  $ 17.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.389 $ 1.691.389
Total Neto $ 1.691.389
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.364
TOTAL OC $ 2.012.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.