Orden de Compra. Nº4429-130-SE24 "MATERIAL Y UTILES ASEO CESFAM THNO SUR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-130-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y UTILES ASEO CESFAM THNO SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación Colón 9878, Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 97462,4
Dirección de Envío de la Factura Colón 9878, Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA LIQUIDA AUTOBRILLO SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTASCera Liquida Auto Brillo Virginia Incolora 900 ml $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
53131606
Desodorantes60UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 300 G EQUIVALENTE A LYSOFORM SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTASDesinfectante Aerosol Igenix Tradicional 360 cc $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
53131606
Desodorantes100UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 CC SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTASDesodorante Ambiental Berries Tanax 360 cc $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTASLimpiador Crema Cif 750 gr $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadLIMPIAPISOS DESINFECTANTE BIDONES X 4 LITROSLimpiador de Superficies Floral Impeke 4 Lts $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
47131502
Paños de limpieza60UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRAPaño Microfibra Economico $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.760 $ 35.760
Total Neto $ 512.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.462
TOTAL OC $ 610.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.