Orden de Compra. Nº4429-161-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-322-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-161-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-322-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-322-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colon 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación llamar 41- 430739
Comuna *
Impuesto 28728
Dirección de Envío de la Factura llamar 41- 430739
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentopolis
Razón Social PABLO ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
R.U.T. 15.097.510-7
Sucursal Dentopolis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152457
Kits de cementado dental10UnidadVIDRIO IONOMERO AUTOCURADO BASE  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
42152457
Kits de cementado dental14UnidadVIDRIO IONOMERO FOTOCURADO BASE JERINGA   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
Total Neto $ 151.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.728
TOTAL OC $ 179.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.