Orden de Compra. Nº4429-178-SE25 "MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM LA FLORESTA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-178-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM LA FLORESTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación Avenida Colon 9878, Hualpen
Comuna Hualpén
Impuesto 191599,04
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon 9878, Hualpen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA PLASTIFICADA S/A VERDE. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.CARPETA PLASTIFICADA S-A VERDE. $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050
14111531
Libros o cuadernos de registro24UnidadCUADERNO EMPASTADO 200 HJS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.CUADERNO EMPASTADO 200 HJS. $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
44121704
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA COLOR AZUL. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.LAPIZ PASTA COLOR AZUL $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadLIBRO ACTA MATEMATICA 400 HJS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.LIBRO ACTA MATEMATICA 400 HJS. $ 10.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.908 $ 127.908
44101716
Perforadoras12UnidadPERFORADORA METALICA. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.PERFORADORA METALICA. $ 4.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.068 $ 55.068
44121627
Marcadores de libro40UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA EXTRA FINA AZUL. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.PLUMON PERMANENTE PUNTA EXTRA FINA AZUL. $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111509
Artículos de papelería150UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS. RESMA TAMAÑO OFICIO $ 4.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.550 $ 671.550
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRES MEDIO OFICIO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.SOBRES MEDIO OFICIO $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.SOBRES TAMAÑO OFICIO. $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 1.008.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.599
TOTAL OC $ 1.200.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.