Orden de Compra. Nº
4429-178-SE25
"
MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM LA FLORESTA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4429-178-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM LA FLORESTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4429-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Facturación
Avenida Colon 9878, Hualpen
Comuna
Hualpén
Impuesto
191599,04
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon 9878, Hualpen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA S/A VERDE. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
CARPETA PLASTIFICADA S-A VERDE.
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.050
$ 19.050
14111531
Libros o cuadernos de registro
24
Unidad
CUADERNO EMPASTADO 200 HJS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
CUADERNO EMPASTADO 200 HJS.
$ 2.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.040
44121704
Lápiz pasta
200
Unidad
LAPIZ PASTA COLOR AZUL. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.400
$ 21.400
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad
LIBRO ACTA MATEMATICA 400 HJS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
LIBRO ACTA MATEMATICA 400 HJS.
$ 10.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.908
$ 127.908
44101716
Perforadoras
12
Unidad
PERFORADORA METALICA. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
PERFORADORA METALICA.
$ 4.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.068
$ 55.068
44121627
Marcadores de libro
40
Unidad
PLUMON PERMANENTE PUNTA EXTRA FINA AZUL. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
PLUMON PERMANENTE PUNTA EXTRA FINA AZUL.
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
14111509
Artículos de papelería
150
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 4.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 671.550
$ 671.550
44121506
Sobres estándar
200
Unidad
SOBRES MEDIO OFICIO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
SOBRES MEDIO OFICIO
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRES TAMAÑO OFICIO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
SOBRES TAMAÑO OFICIO.
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
Total Neto
$ 1.008.416
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.599
TOTAL OC
$ 1.200.015
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.