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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4429-458-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-107-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4429-107-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Colon 7948 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
llamar 41- 430739 |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
57444,4444444444 |
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Dirección de Envío de la Factura |
llamar 41- 430739 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Anibal Espinoza |
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Razón Social |
ANIBAL ISAAC ESPINOZA FLORES
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R.U.T. |
15.434.178-1 |
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Sucursal |
Anibal Espinoza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42191704
| Sistemas de compresor de aire de gas médico | 1 | Unidad | MANTENCION SALA DE GASES CLINICOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | MANTENCION SALA DE GASES CLINICOS , INCLUYE CONSUMIBLES DE EQUIPOS, GARANTIA Y ASISTENCIA DE EMERGENCIA |
$ 517.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 517.000
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$ 517.000
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Total Neto
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$ 517.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 57.444
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$ 574.444
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.