Orden de Compra. Nº4429-663-SE17 "ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-663-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colon 8363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación Colón 9878, Hualpén
Comuna Hualpén
Impuesto 33553,278
Dirección de Envío de la Factura Colón 9878, Hualpén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TISol
Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T. 76.071.254-k
Sucursal TISol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras17838Unidad no definidaARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CESFAM Y DAS MES DE ABRIL 2017 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CESFAM Y DAS MES DE ABRIL 2017 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.380 $ 176.596
Total Neto $ 176.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.553
TOTAL OC $ 210.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.