Orden de Compra. Nº4429-787-SE22 "MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DAS Y CENTROS DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-787-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DAS Y CENTROS DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-47-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación Avenida Colon 9878, Hualpen
Comuna Hualpén
Impuesto 315970
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon 9878, Hualpen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadBANDERAS ADHESIVAS TAPE FLAGS 680. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ESPECIALES.BANDERAS ADHESIVAS KORES 3 COLORES $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
44121620
Dedo de goma40CajaDEDAL GRANDE 17MM (CAJA DE 50 UNIDADES)DEDAL GRANDE 17MM CAJA DE 25 UNIDADES $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
14111506
Papel para impresora del ordenador300UnidadRESMA ECOLOGICAS A4 HOJA BLANCA RESMA A4 HOJA BLANCA EQUALIT $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 1.663.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.970
TOTAL OC $ 1.978.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.