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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4429-787-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA DAS Y CENTROS DE SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4429-47-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Colón 9878, Hualpén |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon 9878, Hualpen |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
315970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon 9878, Hualpen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
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R.U.T. |
79.504.040-4 |
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Sucursal |
Distribuidora Dalver Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 50 | Unidad | BANDERAS ADHESIVAS TAPE FLAGS 680. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ESPECIALES. | BANDERAS ADHESIVAS KORES 3 COLORES |
$ 1.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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44121620
| Dedo de goma | 40 | Caja | DEDAL GRANDE 17MM (CAJA DE 50 UNIDADES) | DEDAL GRANDE 17MM CAJA DE 25 UNIDADES |
$ 4.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 300 | Unidad | RESMA ECOLOGICAS A4 HOJA BLANCA | RESMA A4 HOJA BLANCA EQUALIT |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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Total Neto
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$ 1.663.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.970
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$ 1.978.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.