Orden de Compra. Nº4429-83-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-103-LE24 EQUIPAMIENTO DE CIRUGIA MENOR PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-83-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-103-LE24 EQUIPAMIENTO DE CIRUGIA MENOR PARA LOS CESFAM DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-103-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°9878 HUALPEN
Comuna Hualpén
Impuesto 40698
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°9878 HUALPEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLANDENT SUR LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA
R.U.T. 77.852.438-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLANDENT SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123401
Vasos de dosificación150UnidadCOPELAS 8 X 3 CMS ACERO INOXIDABLECOPELA METALICA CHICA DE 8X3 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
41122601
Portaobjetos150UnidadPORTA BISTURI N°3 12 CMS ACERO INOXIDABLEMANGO PARA BISTURI N3 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 214.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.698
TOTAL OC $ 254.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.