Orden de Compra. Nº4429-907-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-282-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualpen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-907-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-282-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-282-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colon 7948
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación llamar 41- 430739
Comuna Hualpén
Impuesto 17785,14
Dirección de Envío de la Factura llamar 41- 430739
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes12CajaCORCHETES 26/6 CAJA X 5000 UNIDADESCORCHETES 26/6 CAJA X 5000 UNIDADES $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios20CajaLAMINAS TERMOLAMINADAS T/JUNBO 7 83X115 MCLAMINAS TERMOLAMINADAS T/JUNBO 7 83X115 MC $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.440 $ 41.440
14111531
Libros o cuadernos de registro8UnidadLIBRO DE ACTA CUADRICULADO DE 200 HOJAS  $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.648 $ 13.648
39101610
ampolletas de filamento20UnidadAMPOLLETA EMPABONADA DE 40 WATTSAMPOLLETA EMPABONADA DE 40 WATTS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBOS FLUORESCENTES NOCHE-DIATUBOS FLUORESCENTES NOCHE-DIA $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920
14111530
Notas de papel autoadhesivo70PaqueteSET ETIQUETAS ADHESIVAS BLANCAS MEDIDAS 80X110 MM  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
14111703
Toallas de papel24RolloTOALLA DE PAPEL GOFRADATOALLA DE PAPEL GOFRADA $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
Total Neto $ 93.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.785
TOTAL OC $ 111.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.