Orden de Compra. Nº
4429-934-SE22
"
MATERIAL DE ESCRITORIO ESPACIO AMIGABLE
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4429-934-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ESCRITORIO ESPACIO AMIGABLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4429-47-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra
Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T.
69.264.400-k
Dirección de Facturación
Avenida Colon 9878, Hualpen
Comuna
Hualpén
Impuesto
8967,24
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon 9878, Hualpen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
5
Unidad
TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO AUCA
$ 1.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
44122011
Carpetas para archivos
6
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA CON ACOCLIPS AZUL
CARPETA PLASTIFICADA CON ACOCILP AZUL GENERICA
$ 428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.568
$ 2.568
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MTS
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MTS GENERICA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
60121535
Goma de borrar
3
Unidad
GOMA DE BORRAR S20 MIGA DE PAN
GOMA DE BORRAR S20 MIGA DE PAN FACTIS
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 915
$ 915
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS
PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS TORRE
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
44121627
Marcadores de libro
3
Unidad
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE AZUL
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE AZUL TORRE
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.407
$ 1.407
44121627
Marcadores de libro
3
Unidad
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE NEGRO
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE NEGRO TORRE
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.407
$ 1.407
44121627
Marcadores de libro
3
Unidad
PLUMO PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE ROJO
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE ROJO TORRE
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.407
$ 1.407
44121627
Marcadores de libro
3
Unidad
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE VERDE
PLUMON PUNTA FINA SIMILAR SHARPIE VERDE TORRE
$ 469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.407
$ 1.407
44121627
Marcadores de libro
2
Unidad
PLUMON DE PIZARRA NEGRO
PLUMON PIZARRA NEGRO TORRE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
44121627
Marcadores de libro
2
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA ROJO
PLUMON PIZARRA ROJO TORRE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO HOJA BLANCA
RESMA TAMAÑO OFICIO HOJA BLANCA EQUALIT
$ 4.701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.103
$ 14.103
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA OFICINA 7" 18 CMS PLASTOMETAL
TIJERA OFICINA 7 18 CMS PLASTOMETAL TALENTI
$ 1.484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.452
$ 4.452
Total Neto
$ 47.196
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.967
TOTAL OC
$ 56.163
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.