Orden de Compra. Nº4429-97-SE25 "MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM TALCAHUANO SUR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-97-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM TALCAHUANO SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación Avenida Colon 9878, Hualpen
Comuna Hualpén
Impuesto 38193,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon 9878, Hualpen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon60UnidadCINTA ADHESIVA 18MM X 25MTS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.SCOTCH HAND 34X30 MTS TRANSP $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
44121801
Cinta correctora80UnidadCORRECTOR EN CINTA. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.CORRECTOR ROLLER KORES 6MM $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.880 $ 52.880
14111529
Rollos para télex100UnidadPAPEL TERMICO 110X50 MTS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.ROLLO TERMICO 110X50MTSX25 BLANCO 55GRS $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS OFICINA 7". SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.TIJERA SELLOFFICE ESCRIT.MPLAST.17CMS $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 201.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.194
TOTAL OC $ 239.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.