|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4430-138-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos Adicionales en Baño de Urgencia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
|
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV. PORTUGAL Nª125 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
76003,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PORTUGAL Nª125 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SCHAPER INGENIERIA |
|
Razón Social |
CAROLINA GARRIDO SCHAPER
|
|
R.U.T. |
15.327.941-1 |
|
Sucursal |
SCHAPER INGENIERIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102303
| Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí | 1 | Global | Trabajos Adicionales en Baño de Urgencia
adicional a ID: 4430-19-LE09
orden de compra: 4430-47-SE09
proyecto:plan de 90 dias | Trabajos Adicionales en Baño de Urgencia
adicional a ID: 4430-19-LE09
orden de compra: 4430-47-SE09
proyecto:plan de 90 dias |
$ 400.020,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.020
|
$ 400.020
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.004
|
|
$ 476.024
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.