Orden de Compra. Nº4430-243-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4430-80-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Urgencia Asistencia Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4430-243-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4430-80-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4430-80-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RR.FF
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra AV. PORTUGAL Nª125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación AV. PORTUGAL Nª125
Comuna Santiago Centro
Impuesto 81992,6
Dirección de Envío de la Factura AV. PORTUGAL Nª125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor victor domingo olivares campos
Razón Social VICTOR DOMINGO OLIVARES CAMPOS
R.U.T. 6.383.633-8
Sucursal victor domingo olivares campos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142201
Reguladores de gas1UnidadVER ESPECIFICACIONES EN BASES TECNICAS, VER LISTADO  $ 431.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.540 $ 431.540
Total Neto $ 431.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.993
TOTAL OC $ 513.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.