Orden de Compra. Nº4431-291-CM19 "ARRIENDO CAMIONETA PUNTA ARENAS FAC- A.MARTÍNEZ PP15"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4431-291-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA PUNTA ARENAS FAC- A.MARTÍNEZ PP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Interior Parque Quinta Normal S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Interior Parque Quinta Normal S/N
Comuna Santiago
Impuesto 30366
Dirección de Envío de la Factura Interior Parque Quinta Normal S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMSA RENT A CAR LTDA.
Razón Social ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RES
R.U.T. 76.028.381-9
Sucursal EMSA RENT A CAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos4 (997060 )ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SR EURO V VALOR DIARIO 1014060(997060) ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SR EURO V VALOR DIARIO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.820 $ 159.820
Total Neto $ 159.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.366
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 190.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.