Orden de Compra. Nº4431-71-SE14 "SERV. FOTOCOP.CONV-OF.PARTES-TESOR.-DIRECC.FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4431-71-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SERV. FOTOCOP.CONV-OF.PARTES-TESOR.-DIRECC.FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Interior Parque Quinta Normal S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Interior Parque Quinta Normal S/N
Comuna Santiago
Impuesto 11376,82
Dirección de Envío de la Factura Interior Parque Quinta Normal S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICOH
Razón Social RICOH CHILE S.A
R.U.T. 96.513.980-k
Sucursal RICOH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1UnidadCONVENIO O ARRIENDO MENSUAL DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 / MNHN. FOTOCOP."OF.PARTES+TESORERIA+DIRECCION" FACTURA: 704116-704151-704162CONVENIO O ARRIENDO MENSUAL DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 / MNHN. FOTOCOP."OF.PARTES+TESORERIA+DIRECCION" FACTURA: 704116-704151-704162 $ 59.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.877 $ 59.877
Total Neto $ 59.877
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 11.377
TOTAL OC $ 71.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.