Orden de Compra. Nº4433-211-AG22 "MATERIAL ESCRITORIO SENAME"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4433-211-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCRITORIO SENAME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Depto. de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
R.U.T. 69.040.600-4
Dirección de Facturación Balmaceda 105
Comuna Paihuano
Impuesto 34697,8
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSE SOLICITA FACTURAR PRODUCTOS CON FECHA DICIEMBRE PARA AJUSTAR A PAGO POR CONVENIO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas4UnidadSACAPUNTA DOBLE  $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964 $ 1.964
60121236
Pinceles14UnidadSET DE PINCELES N2-4-8  $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.642 $ 12.642
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA GRANDE  $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15UnidadTEMPERAS 12 COLORES  $ 1.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.945 $ 18.945
14111610
Cartulina8UnidadBLOCK DE CARTULINAS COLORES  $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.112 $ 10.112
60121109
Blocs de dibujo15UnidadBLOCS DE DIBUJO N°99 1/8 20 HOJAS  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.410
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS DE OFICINA 7.5 ERGONÓMICA  $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.485 $ 6.485
14111525
Papel multiuso24UnidadRESMA HOJAS CARTA  $ 4.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.512 $ 100.512
Total Neto $ 182.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.698
TOTAL OC $ 217.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.