|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4433-39-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4433-39-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas Depto. de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
|
|
R.U.T. |
69.040.600-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PAIHUANO
|
|
R.U.T. |
69.040.600-4 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 105 |
|
Comuna |
Paihuano
|
|
Impuesto |
45239 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Healthstore S.p.A |
|
Razón Social |
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
|
|
R.U.T. |
78.838.070-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Healthstore S.p.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121509
| Sábanas | 100 | Rollo | SABANILLAS DE PAPEL PARA CAMILLA CLINICA | |
$ 2.381,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 238.100
|
$ 238.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 238.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.239
|
|
$ 283.339
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.