Orden de Compra. Nº4434-32-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4434-13-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4434-32-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4434-13-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Maipú N° 2359
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Maipú N° 2359
Comuna Concepción
Impuesto 92530
Dirección de Envío de la Factura Maipú N° 2359
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2021
TítuloDescripción
EntregaEntrega en horario de 10:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes. Tocar timbre o llamar al fono 979499971 para coordinar entrega.
Facturación

1.- Informar a sus proveedores que al momento de facturar deberán enviar sus DTE (Documento Tributario Electrónico, factura afecta o exenta) y sus correspondientes archivos xml a la siguiente  casilla dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas de lo contrario se rechazará la factura de modo automático. 

2.- El proveedor al momento de generar la factura electrónica deberá incluir en el  Campo 801  el Número de Orden de Compra en el mismo formato indicado en mercadopublico.

 3.-  Las facturas electrónicas  tienen un plazo de 8 días para ser  aceptadas ó rechazadas, pasado ese plazo si cumple con las validaciones del SII, este documento se considerará aceptado quedando  en estado disponible para pago por la Tesorería General de la República, generándose un asiento automático en el Sistema Sigfe 2.0.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Identifik
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADO
R.U.T. 76.160.733-2
Sucursal Identifik
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111609
Papel para forrar2UnidadDos (2) rollos de Tyvek para conservación y/o embalaje de obras Formato cada rollo Tyvek: 1,5mts. de ancho x 100mts. de largo. Ver adjunto requerimiento.  $ 243.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.000 $ 487.000
Total Neto $ 487.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.530
TOTAL OC $ 579.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.