Orden de Compra. Nº4443-32-SE17 "Convenio arriendo impresoras enero-febrero 2017"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4443-32-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Convenio arriendo impresoras enero-febrero 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-5-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Coordinación de Bibliotecas Públicas X Región
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Quillota N° 113 piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Quillota N° 175 piso 16
Comuna Puerto Montt
Impuesto 29678,38
Dirección de Envío de la Factura Quillota N° 175 piso 16
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICOH
Razón Social RICOH CHILE S.A
R.U.T. 96.513.980-k
Sucursal RICOH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida Factura N° 107152 $ 18.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.033 $ 18.033
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida Factura N° 107161 $ 87.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.563 $ 87.563
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida Factura N° 111408 $ 20.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.123 $ 20.123
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida Factura N° 111418 $ 30.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.483 $ 30.483
Total Neto $ 156.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.678
TOTAL OC $ 185.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.