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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4447-132-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
4447-98-COT23 Provisión de “Material Eléctrico” |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
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R.U.T. |
60.905.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Alameda N° 651 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
119706,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda N° 651 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LS LED STUDIO LIMITADA |
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Razón Social |
STUDIO GROUP SPA
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R.U.T. |
76.927.160-0 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LS LED STUDIO LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Global | Provisión de “Material Eléctrico” para disposición del Departamento de Extensión Cultural, de acuerdo archivo adjunto, debe incluir despacho de los productos. | COTIZACIÓN Nº 110.721 (Adjunta), (4) FUENTE DE PODER; (10) CINTA LED; (10) AMPOLLETA AR111 y (10) PERFIL PARA CINTA LED. |
$ 630.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.034
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$ 630.034
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Total Neto
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$ 630.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.706
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$ 749.740
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.