Orden de Compra. Nº4450-256-SE09 "SERVICIOS DE FUMIGACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4450-256-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE FUMIGACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4450-222-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255
Comuna Santiago Centro
Impuesto 53865
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Abasan C.I.P.
Razón Social VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR
R.U.T. 7.230.780-1
Sucursal Abasan C.I.P.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1Unidad10-004-011-629-00/Servicio de fumigacion y desratizacion del HSJD10-004-011-629-00/SERVICIOS DE FUMIGACION $ 283.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500
Total Neto $ 283.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.865
TOTAL OC $ 337.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.