Orden de Compra. Nº4450-26-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4450-43-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4450-26-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4450-43-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACIONES DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE GASES CLINICOS MARIA ROSA MUÑOZ JEFE(S)ABASTECIMIENTO J
Proveniente de Licitación 4450-43-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº 3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255
Comuna -1
Impuesto 5917740
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Juan Reyes Y Cia
R.U.T. 78.007.390-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O1UnidadOxígeno OREPARACIONES DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE REDES DE GASES CLINICOS $ 31.146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.146.000 $ 31.146.000
Total Neto $ 31.146.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.917.740
TOTAL OC $ 37.063.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.