Orden de Compra. Nº4450-543-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4450-641-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4450-543-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4450-641-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4450-641-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº3255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255
Comuna *
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUSA LTDA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MANUSA LTDA
R.U.T. 76.069.700-1
Sucursal MANUSA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171510
Puertas automáticas1UnidadMantencion de Puertas Automaticas del Servicio de Urgencia CDT-HSJD  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.