|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4450-690-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENIMIENTO ANUAL 2011 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT |
|
Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
HUERFANOS Nº3255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
|
|
R.U.T. |
61.608.204-3 |
|
Dirección de Facturación |
HUERFANOS Nº 3255 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
3645790,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
HUERFANOS Nº 3255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA - División Médica |
|
Razón Social |
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
94.995.000-k |
|
Sucursal |
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA - División Médica |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42201502
| Unidades de tomografía informatizada (TAC o CT) mé | 1 | Unidad no definida | | |
$ 19.188.372,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.188.372
|
$ 19.188.372
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.188.372
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.645.791
|
|
$ 22.834.163
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.