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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4451-153-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE CAMIONETA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGÙN SOLICITUD DE COMPRA Nº163 DEPTO. RELACIONES PUBLICAS |
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Proveniente de Licitación
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4451-2-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE CHILE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS SILVA RENARD S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN RAFAEL MELLA PEREZ
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R.U.T. |
6.039.785-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 8 | Día | Servicios de autobuses contratados | ARRIENDO DE CAMIONETA POR 8 DÍAS (31 DE ENERO Y 01, 07,08,09,10,11,12 DE FEBRERO) PERIFONEO PUBLICIDAD CALLEJERA PROGRAMA ACTIVIDADES DE VERANO |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 240.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.