Orden de Compra. Nº4451-1763-SE09 "adq. de vidrio s/c 1547 de coord de deportes"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Clemente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-1763-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2009
Nombre de la Orden de Compra adq. de vidrio s/c 1547 de coord de deportes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133
Comuna San Clemente
Impuesto 1820,1677
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRALUM
Razón Social EFRAIN ESTEBAN REYES GONZALEZ
R.U.T. 14.590.046-8
Sucursal FERRALUM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado1Unidad no definidaVIDRIO TRANSPARENTE 61X 125.5 X 5MM. DE ESPESORVIDRIO TRANSPARENTE 61X 125.5 X 5MM. DE ESPESOR $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
Total Neto $ 9.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.820
TOTAL OC $ 11.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.