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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4451-202-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FOGATA LAGO S/C Nº 214, DIRECTUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4404-6-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
Huamachuco N° 2133 |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
8944,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huamachuco N° 2133 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-02-2009 |
| ENTREGA | SE ENTREGARA EL DIA 21-02-2009, A LAS 16:00 HORAS A FUNCIONARIO QUE SE DESIGNARA PARA ESE EFECTO. |
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Proveedor |
PANADERIA SAN JOSE |
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Razón Social |
RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO
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R.U.T. |
7.325.488-4 |
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Sucursal |
PANADERIA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 25 | Unidad | BEBIDA DE FANTASIA DE 500 CC. | BEBIDA DE FANTASIA DE 500 CC. |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.700
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50202310
| Agua mineral | 25 | Unidad | AGUA MINERAL DE 500 CC. | AGUA MINERAL DE 500 CC. |
$ 253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.325
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$ 6.325
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 50 | Unidad | SANDWICH DE JAMON Y QUESO | SANDWICH DE JAMON Y QUESO |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 50 | Paquete | GALLETAS NIK | GALLETAS NIK |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.250
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$ 9.250
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Total Neto
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$ 47.075
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.944
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$ 56.019
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.