Orden de Compra. Nº4451-2079-SE11 "SERVICIO CATERING, SEGUN S/C N°1104 DE DIRECCION D"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-2079-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CATERING, SEGUN S/C N°1104 DE DIRECCION D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-63-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792
Comuna San Clemente
Impuesto 7504,24
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Sucursal Juan Fernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering1UnidadSERVICIO DE CATERING PARA 4 DESAYUNOS,4 ALMUERZOS, 5ONCES DE ACUERDO A MENU INDICADO EN ANEXO ADJUNTO. DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011, COORDINAR CON ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD SR. FRANCISCO AOLGUN NOVOA.SERVICIO DE CATERING PARA 4 DESAYUNOS,4 ALMUERZOS,5 ONCES DE ACUERDO A MENU INDICADO EN ANEXO ADJUNTO. DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011, COORDINAR CON ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD SR. FRANSISCO OLGUIN NOVOA $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
Total Neto $ 39.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.504
TOTAL OC $ 47.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.