Orden de Compra. Nº4451-243-SE21 "Re-adjudicación indumentaria corporativa fiscalización"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-243-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Re-adjudicación indumentaria corporativa fiscalización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-41-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792
Comuna San Clemente
Impuesto 335495,54
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabrita
Razón Social FABRITA SPA
R.U.T. 76.492.314-6
Sucursal Fabrita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102706
Uniformes de seguridad1GlobalSe necesita adquirir uniformes de seguridad para funcionarios de fiscalización, según detalle en Articulo N°1 de las bases de licitación, línea 2Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico. $ 1.765.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765.766 $ 1.765.766
Total Neto $ 1.765.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.496
TOTAL OC $ 2.101.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.