Orden de Compra. Nº4451-253-SE23 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FAMILIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-253-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FAMILIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 472 del sistema Reset.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133
Comuna San Clemente
Impuesto 23141,680666411
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Pinocho San Clemente
Razón Social Libreria Luis Antonio Araya Latorre E.I.R.L.
R.U.T. 76.630.787-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Pinocho San Clemente
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas12UnidadBANDERITAS 6 COLORES NEÓNBANDERITAS 6 COLORES NEÓN $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.332 $ 16.336
44121802
Líquido corrector21UnidadCORRECTOR EN CINTACORRECTOR EN CINTA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.292 $ 26.294
60105704
Barras de pegamento libres de ácido11UnidadADHESIVO EN BARRA 36 GR.ADHESIVO EN BARRA 36 GR. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.573 $ 12.571
44102001
Lámina para plastificar5UnidadLAMINA PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO 125/175 MICLAMINA PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO 125/175 MIC $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash7UnidadPENDRIVE DE 32 GB DE CAPACIDADPENDRIVE DE 32 GB DE CAPACIDAD $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.058 $ 37.059
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteFUNDAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)FUNDAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100 UNIDADES) $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.395
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteFUNDAS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)FUNDAS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227
31201512
Cinta Transparente11RolloCINTA DE EMBALAJE 4,8 CMS. TRANSPARENTECINTA DE EMBALAJE 4,8 CMS. TRANSPARENTE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854 $ 7.857
31201512
Cinta Transparente16RolloCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM.CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
Total Neto $ 121.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.142
TOTAL OC $ 144.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.