Orden de Compra. Nº
4451-253-SE23
"
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FAMILIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4451-253-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FAMILIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS SILVA RENARD N° 792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 472 del sistema Reset.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
Huamachuco N° 2133
Comuna
San Clemente
Impuesto
23141,680666411
Dirección de Envío de la Factura
Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Pinocho San Clemente
Razón Social
Libreria Luis Antonio Araya Latorre E.I.R.L.
R.U.T.
76.630.787-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Librería Pinocho San Clemente
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas
12
Unidad
BANDERITAS 6 COLORES NEÓN
BANDERITAS 6 COLORES NEÓN
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.332
$ 16.336
44121802
Líquido corrector
21
Unidad
CORRECTOR EN CINTA
CORRECTOR EN CINTA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.292
$ 26.294
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
11
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 36 GR.
ADHESIVO EN BARRA 36 GR.
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.573
$ 12.571
44102001
Lámina para plastificar
5
Unidad
LAMINA PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO 125/175 MIC
LAMINA PARA TERMO LAMINAR TAMAÑO OFICIO 125/175 MIC
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
7
Unidad
PENDRIVE DE 32 GB DE CAPACIDAD
PENDRIVE DE 32 GB DE CAPACIDAD
$ 5.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.058
$ 37.059
24111503
Bolsas de plástico
2
Paquete
FUNDAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)
FUNDAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100 UNIDADES)
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.394
$ 7.395
24111503
Bolsas de plástico
2
Paquete
FUNDAS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)
FUNDAS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.226
$ 7.227
31201512
Cinta Transparente
11
Rollo
CINTA DE EMBALAJE 4,8 CMS. TRANSPARENTE
CINTA DE EMBALAJE 4,8 CMS. TRANSPARENTE
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.854
$ 7.857
31201512
Cinta Transparente
16
Rollo
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM.
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.378
Total Neto
$ 121.798
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.142
TOTAL OC
$ 144.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.