|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4451-262-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO BUS FOGATA DEL LAGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SEGÙN SOLICITUD DE COMPRA Nº 286 del 20-02-2008. MODIFICADO POR MEMO Nº 91 DIDECO. |
|
Proveniente de Licitación
|
4451-2-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD DE CHILE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS SILVA RENARD S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DAVID JACOB CABRERA BELTRAN
|
|
R.U.T. |
9.046.735-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Servicios de autobuses contratados | ARRIENDO DE 1 BUS O MINIBUS, CAPACIDAD 25 PERSONAS ACTIVIDAD FOGATA DEL LAGO. SALIDA PLAZA ARMAS HORA: 20:00. HACIA CAMPING LOS QUILLAYES EL COLORADO, REGRESO MADRUGADA 02:00 HORAS. |
$ 50.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 50.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.