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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4451-285-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-15-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4451-15-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
191520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servio automotriz jaime villar |
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Razón Social |
JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
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R.U.T. |
14.511.549-3 |
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Sucursal |
servio automotriz jaime villar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Servicio de mantención y reparación de vehículos institucionales livianos y semi pesados del departamento de movilización municipal, Vehículo Chevrolet Dimax 2,5 TD, PPT DLRY82, presupuesto N°6 de fecha 24/06/2019 | Servicio de mantención y reparación de vehículos institucionales livianos y semi pesados del departamento de movilización municipal, Vehículo Chevrolet Dimax 2,5 TD, PPT DLRY82, presupuesto N°6 de fecha 24/06/2019 |
$ 1.008.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008.000
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$ 1.008.000
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Total Neto
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$ 1.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.520
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$ 1.199.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.