Orden de Compra. Nº4451-2850-SE11 "ADQ. MATERIAL DE OFICINA S/C 1602,1603 Y1604 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Clemente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-2850-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA S/C 1602,1603 Y1604 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
Proveniente de Licitación 4451-28-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792
Comuna San Clemente
Impuesto 186977,29
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 54036450
Razón Social MERCEDES MELLA MENESES
R.U.T. 5.403.645-0
Sucursal 54036450
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lápices de grafito1Unidad no definidaADQ. DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SALA CUNA MARIPOSAADQ. DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SALA CUNA MARIPOSA $ 263.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.385 $ 263.385
60121518
Lápices de grafito1Unidad no definidaADQ. DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SALA CUNA PIECESITOS DE ANGELADQ. DE MATERIALES DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SALA CUNA PIECESITOS DE ANGEL $ 593.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.876 $ 593.876
Cinta adhesiva de nilon1UnidadADQ. DE MATERIALES ADORNOS NAVIDEÑOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SALA CUNA MARIPOSAADQ. DE MATERIALES ADORNOS NAVIDEÑOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, SALA CUNA MARIPOSA $ 126.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.830 $ 126.830
Total Neto $ 984.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.977
TOTAL OC $ 1.171.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.