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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4451-3075-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 1768 DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4451-101-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Clemente
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
19041,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS SILVA RENARD N° 792 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LA MAULINA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121606
| Cable coaxial | 1 | Unidad no definida | ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA | ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 62.796,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.796
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$ 62.796
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| Cemento | 1 | Unidad | CHAPAS DE PARCHE SCANNAVINI
| CHAPAS DE PARCHE SCANNAVINI
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$ 37.422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.422
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$ 37.422
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Total Neto
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$ 100.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.041
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$ 119.259
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.