Orden de Compra. Nº4451-381-SE13 "ADQUISICION ALIMENTOS, S/C 739,ADMINISTRACION MUNI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Clemente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-381-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS, S/C 739,ADMINISTRACION MUNI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-58-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792
Comuna San Clemente
Impuesto 126711
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA SAN JOSE
Razón Social RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO
R.U.T. 7.325.488-4
Sucursal PANADERIA SAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bebidas500UnidadADQUISICION INSUMOS SEGUN ANEXO ADJUNTO. DIA 17/09/2013, HORA 10:00 HORAS. COORDINACION EVENTO. SR. EMILIO ROJAS. CEL.97317132EMPANADAS DE HORNO, CARNE VACUNO $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.500 $ 336.500
50202311
Bebidas200UnidadADQUISICION INSUMOS SEGUN ANEXO ADJUNTO. DIA 17/09/2013, HORA 10:00 HORAS. COORDINACION EVENTO. SR. EMILIO ROJAS. CEL.97317132BEBIDAS 3 LITROS, SIMILAR COCA, FANTA, SPRITE $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000
50202311
Bebidas50UnidadADQUISICION INSUMOS SEGUN ANEXO ADJUNTO. DIA 17/09/2013, HORA 10:00 HORAS. COORDINACION EVENTO. SR. EMILIO ROJAS. CEL.97317132JUGO EN CAJA 1 LITRO, SIMILAR WATTS, DIFERENTES SABORES $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
Total Neto $ 666.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.711
TOTAL OC $ 793.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.