Orden de Compra. Nº4451-429-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-123-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-429-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-123-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-123-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133
Comuna San Clemente
Impuesto 145511,5
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingrid kother
Razón Social INGRID ELIZABETH KOTHER JIMENEZ
R.U.T. 12.379.687-k
Sucursal ingrid kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento1TamborADITIVO CONTROLADOR DE FRAGUADO (SIKA O SIMILAR) 200 LTS.SIKA 2000LTS $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
11121610
Maderas duras475UnidadPINO BRUTO SECO 2" X 2" X 3,2 MTS. (MOLDAJE)PINO 2X2X3.2MTS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
23171803
Moldes de estiramiento de metal por presión5UnidadESCALERILLA 8,5 CM. X 5 MESCALERILLA 8.5 CM X 5 MTS $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
30102903
Pilares de metal5UnidadPILAR 15/20 ACMA 3,4 MTS.PILAR 1520 ACMA 3,4 MTS $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLETRERO DE OBRAS (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)LETRERO DE OBRAS VINILO PVC 360X150 CM $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
11111608
Piedra caliza5Metro CúbicoBOLON DESPLAZADORBOLON $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
13111016
Polietileno1RolloPOLIETILENO TRANSPARENTEPOLIETILENO TRANSPARENTE 0.10 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 765.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.512
TOTAL OC $ 911.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.