Orden de Compra. Nº4451-46-CM18 "SERVICIO DE TRASLADO PARA ENFERMOS RENALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-46-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO PARA ENFERMOS RENALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133
Comuna San Clemente
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramon6484
Razón Social RAMON EDUARDO FUENTES LARA
R.U.T. 6.484.799-6
Sucursal Ramon6484
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados8032 (1381521 )MINIBUS JAC SUNRAY VALOR POR KILÓMETRO 1408021(1381521) MINIBUS JAC SUNRAY VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.819.200 $ 4.819.200
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados7980 (1383653 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR POR KILÓMETRO 1410153(1383653) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.628.400 $ 4.628.400
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos210 (1381900 )ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER ESPANOL VALOR DIARIO 1408400(1381900) ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER ESPANOL VALOR DIARIO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
Total Neto $ 13.647.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.647.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.