Orden de Compra. Nº4451-517-SE09 "ADQ. S/C 556 DAEM MATERIALES DE USO CONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Clemente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-517-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. S/C 556 DAEM MATERIALES DE USO CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-6-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133
Comuna San Clemente
Impuesto 36575
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA SAN JOSE
Razón Social RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO
R.U.T. 7.325.488-4
Sucursal PANADERIA SAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Escobillones1Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Limpiador de desagüe10BidónLIMPIA VIDRIOS (BIDON 5 LITROSLIMPIA VIDRIOS (BIDON 5 LITROS) $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Jabones30LitroJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Ceras sintéticas125SachetCERA ROJA (UNIDAD 400 ML), (2,5 SACHET = 1 LITRO)CERA ROJA (UNIDAD 400 ML), (2,5 SACHET = 1 LITRO) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750
Total Neto $ 192.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.575
TOTAL OC $ 229.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.