Orden de Compra. Nº4451-548-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-51-R119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-548-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-51-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita la cancelación de acuerdo a loe estipulado en el ART. 9 y 10 de las Bases únicas de Licitación, plazo de entrega de los servicios y multas respectivamente, revisado el historial de la OC 4451-548-SE19, esta fue enviada a proveedor el día 02/08/2019, la cual fue aceptada el día 21/08/2019, de acuerdo a lo ofertado por el proveedor un plazo de entrega de 15 días hábiles, correspondía la entrega de los productos el dia 11/09/2019, mas contando 4 días para re-adjudicación, el plazo máximo de entrega corresponde al día 17/09/2019, lo cual a la fecha de hoy no se ha echo efectivo, por lo tanto la entrega se encuentra fuera de todo plazo, por todo lo expuesto anteriormente, se solicita la cancelación de la mencionada orden de compra.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4451-51-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133
Comuna San Clemente
Impuesto 288800
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bingofiesta
Razón Social ANDRES IVAN ADAM RICKE
R.U.T. 11.847.288-8
Sucursal bingofiesta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bingo1UnidadEquipo de sorteo eléctrico por movimiento de aire con capacidad de 75 pelotas numeradas alto de 87 cm. largo 57 cms.1 EQUIPO DE SORTEO ELECTRICO POR MOVIMIENTO DE AIRE CON CAPACIDAD DE 75 PELOTAS NUMERADAS. ALTO 87 CMS., ANCHO 67 CMS. LARGO 57 CMS. $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
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Bingo1UnidadTablero numérico eléctrico metálico medidas aprox alto 72 cm. ancho 190 cm. con iluminación individual mas panel de control con atril metálico1 TABLERO NUMERICO ELECTRICO METALICO MEDIDAS APROX. ALTO 72 CMS. ANCHO 190 CMS. CON ILUMINACION INDIVIDUAL MAS PANEL DE CONTROL. CON ATRIL METALICO. $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000
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Bingo600UnidadCartones profesionales imitación madera fabricados en material resistente impreso y termo laminado, doble tapa pegado y cocido con ventanas plásticas móviles de color naranjo transparentes de 19 x 19 cm.CARTONES PROFESIONALES IMITACION MADERA FABRICADOS EN MATERIAL RESISTENTE, IMPRESO Y TERMOLAMINADO, DOBLE TAPA PEGADO Y COSIDO CON VENTANAS PLASTICAS MOVIBLES DE COLOR NARANJO TRANSPARENTE DE 19X 19 CMS. APROX. INCLUYE STICKERS AUTOADHESIVO O IMPRESIÓ $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.800
TOTAL OC $ 1.808.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.