Orden de Compra. Nº4451-580-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-223-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-580-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4451-223-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Silva Renard N°792
Comuna San Clemente
Impuesto 111761,5124939
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Silva Renard N°792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA
R.U.T. 76.270.164-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
Plumeros2Unidadplumero plumas de avestruz mango de madera   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597
47131615
Escobillones5UnidadEscobillón Extra grande virutex multiuso   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.798
47131611
Palas para basura5UnidadPala plástica vaiven con mango virutex  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.176
47131502
Paños de limpieza50Unidadpaño de microfibra secado rápido 40x40cm  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.807
14111703
Toallas de papel43Packtoalla nova pack industrial absorbente de 250 mts, con prepicado  $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.821 $ 328.824
47121701
Bolsas de basura50Paquetebolsas de basura paquete 10 unidades 70x90cm,   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.017
Total Neto $ 588.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.762
TOTAL OC $ 699.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.