Orden de Compra. Nº4451-585-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ELECCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4451-585-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ELECCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS MUNICIPALES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Carlos Silva Renard N°792
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 SAN CLEMENTE
Comuna San Clemente
Impuesto 48697
Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 SAN CLEMENTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA
R.U.T. 76.270.164-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel22RolloTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 100 METROSTOALLA DE PAPEL ROLLO DE 100 METROS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
47131618
Mopas húmedas22UnidadTRAPERO DE MICROFIBRATRAPERO DE MICROFIBRA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131803
Desinfectantes domésticos11BidónBIDON DE CLORO 5 LITROSBIDON DE CLORO 5 LITROS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42132202
Dediles22UnidadGUANTE MULTIUSO TALLA MGUANTE MULTIUSO TALLA M $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131803
Desinfectantes domésticos22UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CCDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
47121701
Bolsas de basura22RolloBOLSA DE BASURA 50X70 (10 UNIDADES POR ROLLO)BOLSA DE BASURA 50X70 (10 UNIDADES POR ROLLO) $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
Total Neto $ 256.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.697
TOTAL OC $ 304.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.